10月30日下午4時(shí),公司在一樓會(huì)議室召開(kāi)2020年第三次內(nèi)控會(huì)議。公司總經(jīng)濟(jì)師陰明珉,各職能部門(mén)及部分基層單位負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。會(huì)議由公司經(jīng)濟(jì)管理部副經(jīng)理主持。

會(huì)上,公司總經(jīng)濟(jì)師陰明珉強(qiáng)調(diào),一是關(guān)于內(nèi)控制度開(kāi)展工作、宣貫制度文件、召開(kāi)會(huì)議等需要有紙質(zhì)資料及影像資料留有痕跡;二是針對(duì)集團(tuán)對(duì)公司檢查出的問(wèn)題制定整改措施,逐一整改;三是根據(jù)集團(tuán)內(nèi)控管理要求和制度,11月2日—6日各部門(mén)、各單位完成交叉檢查,11月9日公司將對(duì)各部門(mén)、各單位內(nèi)控體系進(jìn)行抽查。
會(huì)議強(qiáng)調(diào),根據(jù)集團(tuán)要求,各部門(mén)要明確公司內(nèi)控管理工作措施,認(rèn)真做好內(nèi)控制度缺陷自檢自查并進(jìn)行整改,組織內(nèi)控學(xué)習(xí)宣貫,將內(nèi)控工作做到實(shí)處。公司經(jīng)濟(jì)管理部負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)控工作提出具體要求。
【記者:高自娜 責(zé)任編輯:李宗霖】
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